El Programa de Especialización en Control Interno y Auditoría Inteligente brinda una formación completa y moderna para fortalecer competencias en auditoría financiera, operativa, de cumplimiento y de TI, así como en gestión de riesgos y control interno. A través de un enfoque práctico, el participante aprenderá a planificar y ejecutar auditorías con estándares internacionales, aplicar los frameworks COSO y COSO ERM, evaluar procesos organizacionales y utilizar herramientas y técnicas de análisis de datos para una auditoría más eficiente y estratégica. Un programa diseñado para desarrollar criterios técnicos sólidos y una visión integral del rol de auditoría en la mejora continua y el fortalecimiento institucional.

55 horas

Martes y jueves de 20:00 a 22:00 horas

04/06/2026

Online

Lic. Josué Díaz es Gerente Senior de Auditoría y especialista en Control Interno, Auditoría Financiera y Gestión de Riesgos, con más de 14 años de experiencia desarrollada principalmente en firmas Big Four. Actualmente se desempeña en Deloitte Perú y previamente formó parte de KPMG Perú por más de 13 años, liderando auditorías para organizaciones de alta complejidad en sectores como banca, retail, vehicular e industrial. Es Contador Público titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Banca y Finanzas y especializaciones en Tributación, Riesgos Financieros y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura, lo que respalda un enfoque técnico sólido y alineado con estándares internacionales. A lo largo de su trayectoria ha liderado la evaluación de controles a nivel entidad y por procesos, la identificación de riesgos significativos, las pruebas de efectividad de controles, la elaboración de cartas de control interno y la auditoría de estados financieros individuales y consolidados. Ha participado en auditorías para clientes de alto perfil como Scotiabank, Banco Falabella, Banco Pichincha, ICBC, Volvo Financial Services, Crediscotia y Marsh, consolidando una experiencia práctica robusta en auditoría basada en riesgos, control interno y auditoría inteligente, con orientación a la mejora continua y al cumplimiento normativo.

Mg. Ing. Vanessa Peñafiel es una reconocida especialista en Control Interno, Auditoría de Sistemas y Gestión de Riesgos, con más de 20 años de experiencia en consultoría y auditoría de tecnologías de la información para organizaciones de los sectores financiero, minero, asegurador y cooperativo. Actualmente se desempeña como Consultora en Seguridad de la Información y Auditoría de TI, asesorando a entidades de alto impacto en la evaluación de riesgos tecnológicos, ciberseguridad, cumplimiento normativo y fortalecimiento del control interno. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos estratégicos como IT Lead Auditor y Subgerente de Auditoría de Sistemas y Procesos, liderando auditorías basadas en riesgos, evaluaciones bajo marcos COSO y ERM, protección de datos personales y reportes a comités de auditoría y alta dirección. Es Ingeniera de Sistemas e Informática colegiada, cuenta con MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Maestría en Negocios Digitales por IEBS España, además de especialización en Gestión Integral de Riesgos. Posee certificaciones internacionales de alto nivel como CISA, ISO 27001 Lead Auditor y COBIT, lo que respalda su enfoque técnico y estratégico. Su perfil se complementa con una sólida experiencia docente en pregrado y posgrado, impartiendo cursos de auditoría de sistemas, seguridad de la información y ciberseguridad en reconocidas instituciones académicas y profesionales. Destaca por su enfoque práctico, orientado a resultados, y por generar impactos reales como la optimización de procesos de control interno, la reducción de riesgos operativos y tecnológicos y la implementación de sistemas de auditoría y seguimiento eficientes, alineados con las mejores prácticas internacionales.
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