
55 horas

Lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas

19/02/2026

Online

Lic. Josué Díaz es Gerente Senior de Auditoría y especialista en Control Interno, Auditoría Financiera y Gestión de Riesgos, con más de 14 años de experiencia desarrollada principalmente en firmas Big Four. Actualmente se desempeña en Deloitte Perú y previamente formó parte de KPMG Perú por más de 13 años, liderando auditorías para organizaciones de alta complejidad en sectores como banca, retail, vehicular e industrial. Es Contador Público titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría en Banca y Finanzas y especializaciones en Tributación, Riesgos Financieros y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura, lo que respalda un enfoque técnico sólido y alineado con estándares internacionales. A lo largo de su trayectoria ha liderado la evaluación de controles a nivel entidad y por procesos, la identificación de riesgos significativos, las pruebas de efectividad de controles, la elaboración de cartas de control interno y la auditoría de estados financieros individuales y consolidados. Ha participado en auditorías para clientes de alto perfil como Scotiabank, Banco Falabella, Banco Pichincha, ICBC, Volvo Financial Services, Crediscotia y Marsh, consolidando una experiencia práctica robusta en auditoría basada en riesgos, control interno y auditoría inteligente, con orientación a la mejora continua y al cumplimiento normativo.

Mg. Ing. Vanessa Peñafiel es una reconocida especialista en Control Interno, Auditoría de Sistemas y Gestión de Riesgos, con más de 20 años de experiencia en consultoría y auditoría de tecnologías de la información para organizaciones de los sectores financiero, minero, asegurador y cooperativo. Actualmente se desempeña como Consultora en Seguridad de la Información y Auditoría de TI, asesorando a entidades de alto impacto en la evaluación de riesgos tecnológicos, ciberseguridad, cumplimiento normativo y fortalecimiento del control interno. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos estratégicos como IT Lead Auditor y Subgerente de Auditoría de Sistemas y Procesos, liderando auditorías basadas en riesgos, evaluaciones bajo marcos COSO y ERM, protección de datos personales y reportes a comités de auditoría y alta dirección. Es Ingeniera de Sistemas e Informática colegiada, cuenta con MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Maestría en Negocios Digitales por IEBS España, además de especialización en Gestión Integral de Riesgos. Posee certificaciones internacionales de alto nivel como CISA, ISO 27001 Lead Auditor y COBIT, lo que respalda su enfoque técnico y estratégico. Su perfil se complementa con una sólida experiencia docente en pregrado y posgrado, impartiendo cursos de auditoría de sistemas, seguridad de la información y ciberseguridad en reconocidas instituciones académicas y profesionales. Destaca por su enfoque práctico, orientado a resultados, y por generar impactos reales como la optimización de procesos de control interno, la reducción de riesgos operativos y tecnológicos y la implementación de sistemas de auditoría y seguimiento eficientes, alineados con las mejores prácticas internacionales.

Mg. Lic. Dante Torres es un destacado especialista en Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgos y Compliance, con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero nacional. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos directivos de alta responsabilidad, como Jefe de la Oficina de Auditoría Interna del Fondo Mivivienda S.A., Gerente de Auditoría Interna en Financiera Efectiva S.A. y Agrobanco, así como Auditor General de Mibanco, liderando la planificación estratégica de auditoría, la evaluación de sistemas de control interno y la supervisión integral de riesgos, en coordinación directa con Comités de Auditoría, Riesgos, Ética y Alta Dirección. Su experiencia profesional se complementa con una sólida formación académica: es Contador Público por la Universidad de Lima, cuenta con Maestría en Auditoría y Maestría en Finanzas por la Universidad del Pacífico, además de prestigiosas certificaciones internacionales otorgadas por The Institute of Internal Auditors (CIA, CCSA y CRMA), así como el Certificado en Control Interno COSO del Instituto de Auditores Internos de España. Este respaldo académico y profesional le permite abordar la auditoría interna desde una perspectiva estratégica, técnica y alineada con los más altos estándares internacionales. En el ámbito académico, cuenta con una amplia experiencia docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde dicta cursos de Auditoría Interna, Auditoría de la Información Financiera, Contabilidad Financiera, Derecho Contable, Derivados Financieros y Seminarios de Investigación y Tesis. Su enfoque docente se caracteriza por integrar la experiencia profesional real con el análisis crítico y la aplicación normativa, formando profesionales con criterio sólido, visión ética y capacidad para enfrentar entornos complejos y altamente regulados.
Aviso de transparencia: Nuestros programas de formación continua especializada son para profesionales con formación técnica y/o universitaria previa, nuestra formación no conduce a la obtención de grados académicos. Innova no es una universidad ni una institución autorizada por SUNEDU.
Todos los derechos reservados 2024 – Innova® – Ennoble Development