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Programa de Especialización en Control Interno y Auditoría Inteligente

El Programa de Especialización en Control Interno y Auditoría Inteligente brinda una formación completa y moderna para fortalecer competencias en auditoría financiera, operativa, de cumplimiento y de TI, así como en gestión de riesgos y control interno. A través de un enfoque práctico, el participante aprenderá a planificar y ejecutar auditorías con estándares internacionales, aplicar los frameworks COSO y COSO ERM, evaluar procesos organizacionales y utilizar herramientas y técnicas de análisis de datos para una auditoría más eficiente y estratégica. Un programa diseñado para desarrollar criterios técnicos sólidos y una visión integral del rol de auditoría en la mejora continua y el fortalecimiento institucional.

Duración

55 horas

Horarios

Lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas

Fecha de inicio

19/02/2026

Modalidad

Online

Expertos que te guiarán al éxito

Plan de estudio que transformará tu carrera

  • Definición y evolución histórica del proceso de auditoría
  • Auditoría interna, externa y gubernamental
  • Tipos de auditoría:
    • Auditoría financiera
    • Auditoría operativa
    • Auditoría de cumplimiento
    • Auditoría de sistemas de información/TI
    • Auditoría de gestión
    • Auditoría forense
  • Normatividad profesional y código ético:
    • Estándares internacionales de auditoría
    • Código de ética profesional
  • Gobierno corporativo:
    • Roles del comité de auditoría
    • Interacción del comité de auditoría y la Alta Dirección
  • Rol del auditor interno
  • Competencias profesionales de un auditor
  • Organización del departamento de auditoría
  • Objetivos del control interno
  • Estructura y componentes del Modelo COSO para el control interno de una organización:
    • Ambiente de control
    • Evaluación de riesgos
    • Actividades de control
    • Información
    • Comunicación
    • Monitoreo
  • Marco COSO para la gestión integral de riesgos: COSO ERM
  • Evaluación de riesgos y fraude:
    • Identificación de riesgos
    • Clasificación de riesgos
    • Tolerancia y apetito
    • Exposición al riesgo
    • Triángulo del fraude
  • Herramientas de evaluación:
    • Matrices de riesgo
    • Mapas de calor
    • Indicadores clave
  • Aspectos de cumplimiento:
    • SOX 404
    • Normativas locales
    • Códigos de buenas prácticas
  • Determinación del alcance y objetivos de la auditoría
  • Elaboración del Plan anual de auditoría
  • Asignación de recursos
  • Programas de trabajo:
    • Selección de áreas y ciclos a auditar
    • Diseño de pruebas y procedimientos
  • Automatización de la planificación:
    • Uso de herramientas digitales y de automatización para la planificación y programación de auditorías
  • Gestión de la comunicación
  • Acuerdos preliminares con Dirección y stakeholders
  • Técnicas de recopilación de información:
    • Entrevistas de auditoría
    • Observación
    • Inspección
    • Confirmaciones
  • Aplicación de muestreo estadístico y no estadístico en auditoría
  • Aplicación de muestreo estadístico
  • Documentación y papeles de trabajo:
    • Preparación
    • Revisión
    • Control de calidad
  • Elaboración de hallazgos:
    • Observaciones
    • Conclusiones
    •  
  • Supervisión del trabajo de campo
    • Seguimiento de hallazgos preliminares
  • Normas Internacionales de Auditoría (NIA)
  • Normas de Información Financiera (IFRS/NIIF)
  • Procedimientos sustantivos
  • Procedimientos de control para estados financieros
  • Evaluación del sistema de control interno contable
  • Evaluación de la fiabilidad de la información.
  • Revisión del cumplimiento:
    • Cumplimiento fiscal
    • Cumplimiento legal
    • Cumplimiento regulatorio
  • Aspectos de fraude financiero
  • Auditoría forense
  • Auditoría de procesos y operaciones:
    • Proceso de compras
    • Proceso de producción
    • Proceso de ventas
    • Proceso de nóminas
    • Tesorería
  • Diagnóstico de eficiencia y eficacia
  • Identificación de deficiencias
  • Oportunidades de mejora
  • Mapeo de procesos y diagramas de flujo
  • Herramientas de análisis de causa raíz y mejora continua (Lean & Six Sigma)
  • Gestión de riesgos operativos
  • Controles clave por ciclo
  • Fundamentos de la auditoría de tecnologías de información
  • Controles generales de Tecnologías de la Información:
    • Seguridad de acceso
    • Cambios
    • Continuidad
    • Respaldo
  • Auditoría de sistemas ERP
  • Auditorías de bases de datos
  • Auditorías de entornos en la nube
  • Business Intelligence para el análisis de datos:
    • Aplicación de Power BI
  • Elaboración de informes de auditoría:
    • Estructura y contenido
    • Formatos para presentación a la Alta Dirección
  • Indicadores de gestión de auditoría:
    • Indicadores de eficacia
    • Indicadores de eficiencia
    • Indicadores económicos
    • Indicadores de cobertura
  • Ejemplos de KPI’s:
    • Porcentaje de informes en áreas críticas
    • Cumplimiento del plan de trabajo
    • Aceptación de recomendaciones
    • Tiempos de auditoría
  • Diseño y aplicación de tableros de control y dashboards
  • Seguimiento de hallazgos
  • Monitoreo de acciones correctivas
  • Documentación y conservación de evidencias
  • Plataformas de gestión de auditoría y control interno:
    • Sistemas integrados para programación y ejecución
    • Automatización de la documentación de auditorías
  • Automatización de procesos
  • Automatización Robótica de Procesos (RPA) aplicada a la auditoría y al control interno
  • Inteligencia artificial y aprendizaje automático para detección de anomalías
  • Análisis predictivo
  • Evaluación de riesgos con herramientas digitales
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